七台河市归国华侨联合会2018年部门预算公开

发布时间:2018-05-02

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第一部分  单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、单位人员构成

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十一、机关运行经费安排情况的说明

十二、关于政府采购预算支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   单位基本情况

一、单位主要职责

七台河市归国华侨联合会(简称七台河市侨联),是市委领导的由全市归侨、侨眷组成的群众性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:

    1宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参与我市经济社会文化建设。

    2根据中国侨联《章程》,制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施;指导全市侨联组织的业务工作。

    3依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

    4积极参政议政。组织归侨、侨眷参与国家政治、文化和社会事务活动,参与协商和推荐各级人大、政协的侨界代表、委员人选。

    5围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。大力开展招商引资引智工作,促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;扶持侨属企业,为侨属企业、侨资企业提供政策咨询服务。

    6密切与海外侨胞及其社团的联系,开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀传统文化。

    7广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。

    8加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

    9承办市委、市政府交办的其他事项。

  • 单位内设机构

根据上述职责,设置职能科室2个,包括:经济技术文化联络部、办公室。

    1、经济技术文化联络部:负责宣传党和政府的侨务工作方针和政策,宣传侨界中的爱国先进事迹,组织开展主题活动;广泛开展海内外经济、技术、文化交流活动,做好华侨、外籍华人、港澳同胞及社团的联络、邀请、接待、服务工作;参与各级政府和省侨联举办的经济文化活动,向海内外宣传我市投资环境、优惠政策和人文景观等,积极开展招商引资、引技、引智,参与有关项目的洽谈并跟踪服务;根据有关规定,指导、扶持归侨侨眷办好经济实体,兴办侨属、侨资企业。

    2、办公室:负责市侨联内外联系及综合协调服务工作;负责全市侨联工作动态、侨务理论研究和侨史资料的收集整理、归侨侨眷(含贫困)及海外人才信息库管理工作;负责机关会议筹备、绩效考核、文秘综合、档案管理、信息编写报送、网站维护、人事劳资、社会保障、财务预决算及账务处理、国有资产管理、报表统计、保密和机关后勤工作等内部综合行政事务;指导基层侨联组织建设,指导侨联各联谊会工作,定期开展侨联委员培训及活动;会同有关部门协商和推荐市级以上侨界人大代表、政协委员的人选,做好参政议政工作;负责机关离、退休干部的管理和服务工作;承担归侨侨眷的信访接待和法律咨询服务工作;承担市委、市政府交办的专项工作。

  • 单位人员构成

七台河市归国华侨联合会2018年总编制人数3人,在职实有人数2人,其中:参公编制2人、空编1人;离退休人员1人。与上年对比,在职人员、离退休人员增减无变化。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:七台河市归国华侨联合会2018年部门预算公开报表

部门收支总体情况表

单位名称:

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

38.57

一、一般公共服务支出

27.50

一、工资福利支出

20.42

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

9.12

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助支出

9.04

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企业补助

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.04

八、事业单位经营支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

九、对附属单位补助支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

十、债务本金利息支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

十一、其他支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十二、对社会保障基金补助支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

十三、预备费及预留

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

2.04

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 收   入    总    计

38.57

       支    出    总    计

38.57

   支    出    总    计

38.57

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

38.57

38.57

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

27.50

27.50

 

 

 

 

 

20125

  港澳台侨事务

27.50

27.50

 

 

 

 

 

2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

21.60

21.60

 

 

 

 

 

2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

5.90

5.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.04

9.04

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

2.04

2.04

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

 

38.57

32.67

5.90

 

 

 

201

一般公共服务支出

27.50

21.60

5.90

 

 

 

20125

  港澳台侨事务

27.50

21.60

5.90

 

 

 

    2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

21.60

21.60

 

 

 

 

    2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

5.90

 

5.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.04

9.04

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.04

2.04

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

2.04

2.04

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

2.04

2.04

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:                                                              单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

38.57 

一、一般公共服务支出

27.50 

二、行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府性基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.04 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

2.04

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

    收  入  总  计

38.57

       支  出  总  计

38.57

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

 

38.57

 

201

一般公共服务支出

27.50

 

  20125

  港澳台侨事务

27.50

 

    2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

21.60

 

    2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

5.90

 

208

社会保障和就业支出

9.04

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.04

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.04

 

221

住房保障支出

2.04

 

  22102

  住房改革支出

2.04

 

    2210201

    住房公积金

2.04

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

 

单位名称:

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

基本工资

8.67

 

津贴补贴

8.29

 

年终一次性奖金

1.41

 

基本养老保险

 

 

职业年金

 

 

住房公积金

2.04

 

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

按定额管理的商品服务支出 

 

 

 

 

 

 

办公费

0.10

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

个人交通费补贴

2.03

 

差旅费

0.32

 

培训费

0.10

 

公务接待费

0.02

 

福利费

0.01

 

通讯费

0.13

 

电梯费

 

 

邮寄费

0.01

 

职工体检费

0.15

 

离退休公用支出

离退休公用支出

0.02

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

0.33

 

 

对个人家庭补助支出 

 

 

离休费

 

 

退休费

9.04

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

项目支出

 -----------

5.90

 

合       计

38.57

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

 

38.57

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

18.71

社会保障缴费

 

住房公积金

2.04

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

2.60

会议费

2.00

培训费

0.10

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

1.02

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

3.07

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

助学金

 

生产补贴

 

离退休费

9.04

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

           

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

失业保险

 

 

医疗保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

住房公积金

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

 ------------

 

合       计

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

1.02

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

1.02

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:七台河市归国华侨联合会2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会2018年收支总预算38.57万元,比上年执行数增加3.63万元,主要原因是:新增的走访经费、换届经费等项目支出预算统一纳入预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,七台河市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会2018年收入预算38.57万元,其中:一般公共预算收入38.57万元,占总收入的100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会2018年支出预算38.57万元,其中:基本支出32.67万元,占总支出的84.70%;项目支出5.90万元,占总支出的15.30%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算38.57万元。收入包括:经费拨款38.57万元。支出包括:一般公共服务支出27.50万元,社会保障和就业支出9.04万元,住房保障支出2.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

1、2012501行政运行(港澳台侨事务)2018年预算数为21.60万元,占总支出的56%,比上年执行数增加0.08万元,增长0.37%。主要原因是:工资晋升。

2、2012502一般行政管理事务(港澳台侨事务)2018年预算数为5.9万元,占总支出的15.30%,比上年执行数增加3.00万元,增长103.45%。主要原因是:新增的走访经费、换届经费等项目支出预算统一纳入预算管理。

3、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.04万元,占总支出的23.43%,比上年执行数增加0.41万元,增长4.75%。主要原因是:工资晋升。

4、2210201住房保障支出2018年预算数为2.04万元,占总支出的5.28%,比上年执行数增加0.15万元,增长7.94%。主要原因是:工资晋升。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

七台河市归国华侨联合会2018年一般公共预算基本支出38.57万元,其中:工资福利支出20.42万元,主要包括:基本工资8.67万元、津贴补贴8.29万元、年终一次性奖金1.41万元、住房公积金2.04万元。按定额管理的商品服务支出2.87万元,主要包括:办公费0.10万元、个人交通费补贴2.03万元、差旅费0.32万元、培训费0.10万元、公务接待费0.02万元、福利费0.01万元、通讯费0.13万元、邮寄费0.01万元、职工体检费0.15万元。离退休公用支出0.02万元。职工住宅取暖费0.33万元。对个人和家庭补助支出9.04万元,主要包括:退休费9.04万元。项目支出5.9万元。

  1. 关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    七台河市归国华侨联合会2018年一般公共预算支出38.57万元,其中:机关工资福利支出20.75万元,主要包括工资奖金津补贴18.71万元、住房公积金2.04万元;机关商品和服务支出8.79万元,主要包括办公经费2.60万元、会议费2.00万元、培训费0.10万元、公务接待费1.02万元、其他商品和服务支出3.07万元;对个人和家庭的补助支出9.04万元,主要包括:离退休费9.04万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

    本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

    九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

    本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

    十、关于 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

    七台河市归国华侨联合会2018年“三公”经费预算数为1.02万元,其中:公务接待费1.02万元,与2017年预算相比增减无变化。

    十一、机关运行经费安排情况说明

    2018年本单位机关运行经费预算安排0.84万元,与上年相比增减无变化。

    其中:办公费0.10万元、差旅费0.32万元、培训费0.10万元、公务接待费0.02万元、福利费0.01万元、通讯费0.13万元、邮寄费0.01万元、职工体检费0.15万元。

    十二、关于政府采购预算支出情况说明

    2018年七台河市归国华侨联合会采购预算总额2.25万元,其中:政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0.4万元。

    十三、关于国有资产占有使用情况说明

    截止2017年,七台河市归国华侨联合会共有国有资产5.80万元。其中其他资产(电脑等通用设备及家具)20个,价值5.80万元。

    十四、关于绩效评价情况说明

    2018年七台河市归国华侨联合会1个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额1.00万元。具体为春节走访慰问项目,预算金额1.00万元。

     

     

    第四部分   名词解释

    七台河市归国华侨联合会2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、一般公共服务(类)机构事务(款):反映本级财政部门的支出。

    三、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

    四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    五、 社会保障和就业()行政事业单位离退休()反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    六、 归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    七、住房保障支出()住房改革支出()指用于住房改革方面的支出。

    八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。